第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
(一)部门职能
呼和浩特市自然资源局是将原市国土资源局、市规划局的职能,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职能,市水务局的水资源调查和确权登记管理职能,市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职能,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职能,相关机构的测绘管理职能等进行了整合。
(二)部门主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;贯彻落实国家法律法规和部门规章,起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作,负责规划设计部门行业管理;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查相关工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源领域科技发展;落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作;承担自然资源行业相关安全生产工作;统一管理和协调市林业和草原局;按照本部门权责清单履行相关职责;负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作;完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合科、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、所有者权益和利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿业资源管理科、测绘与科技信息科、执法科、行政审批办公室。
(二)从预算单位构成看,局本级及下设独立预算单位共有11家,其中:财政拨款的行政单位7家,公益一类事业单位为4家。
1.机构及人员基本情况
呼和浩特市自然资源局部门为财政拨款的行政部门,在职人员524人,其中:行政人员95人,参照公务员管理的事业人员116人,非参公事业人员313人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员287人。较上年在职人员减少22人,主要原因:一是根据部门工作需要,进行了人员变动;二是在职人员退休,在职人数减少。
2.单位设置
纳入本单位 2025年部门预算编制范围的单位情况如下:部门情况表
序号 |
单位名称 |
部门性质 |
1 |
呼和浩特市自然资源局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
呼和浩特市自然资源局赛罕分局 |
财政拨款的行政单位 |
3 |
呼和浩特市自然资源局新城分局 |
财政拨款的行政单位 |
4 |
呼和浩特市自然资源局回民分局 |
财政拨款的行政单位 |
5 |
呼和浩特市自然资源局玉泉分局 |
财政拨款的行政单位 |
6 |
呼和浩特市自然资源局经济技术开发区分局 |
财政拨款的行政单位 |
7 |
呼和浩特市自然资源局内蒙古和林格尔新区分局 |
财政拨款的行政单位 |
8 |
呼和浩特市自然资源综合保障中心 |
财政全额拨款事业单位 |
9 |
呼和浩特市城市展示中心 |
财政全额拨款事业单位 |
10 |
呼和浩特市国土空间规划院 |
财政全额拨款事业单位 |
11 |
呼和浩特市不动产登记中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2025年部门主要工作任务及目标
(一)高质高效做好基础工作。一是扎实基础工作质量,提高举证、数据质量,全面更新国土调查数据库。二是把变更调查和征转报批衔接起来,把变更调查和卫片执法串联起来,把基础工作和日常管理结合起来,统筹开展,成果共享。
(二)有序推进统一确权登记。一是开展自治区级自然公园、自然保护地、山水林田湖等确权登记。二是完成林权、承包经营权数据整合,大力推进房地一体宅基地颁证到户,建立完善地籍数据库。三是持续提升不动产登记服务质量,常态化解决遗留项目“办证难”问题。
(三)建立健全土地利用制度。一是科学制定2025年国有建设用地供应计划。二是全面完成“十四五”大起底任务,建立健全长效机制。三是开展年度全民所有自然资源资产清查,开展城市地下空间开发利用试点,建立低效用地盘活激励机制。
(四)系统完善空间规划体系。一是完成旗县级、乡镇级国土空间规划审批,新编制40个平方公里单元控制性详细规划,启动市级国土空间总体规划评估并编制《呼和浩特市近期建设规划》《呼和浩特市交通优化提升专项规划》《平急两用公共设施布局专项规划》。二是建设规划方案审查数字化平台,完善乡村规划许可审批体系。
(五)切实提升要素保障水平。一是对新增建设用地的招拍挂出让项目,并行办理《出让合同》和《建设用地规划许可证》。二是完成“十四五”城乡建设用地增减挂钩建设任务。三是用好用足土地计划指标,推动用地向优势地区倾斜;提升报批效率。
(六)全面推进生态环境治理。一是扎实做好历史遗留废弃矿山生态修复国家级示范工程收尾工作。二是认真组织实施新立矿山修复项目,力争实现全市历史欠账全部清零。
(七)坚决守住耕地保护红线。一是改革耕地占补平衡制度,坚持“以补定占”。二是组织实施耕地保护监管类和工程类项目、补充耕地项目核查、设施农业用地核查等专项工作,优化耕地保护格局。
(八)稳步提高资源管理能力。一是全面落实《矿产资源法》,全面施行矿业权竞争性出让,加快建设绿色矿山。二是推动托县及我市其他空白区域开展1:5万矿产地质调查工作。三是加强矿业权勘查开采监管,发现问题及时督促整改。
(九)持续强化测绘行业管理。一是完成“十四五”基础测绘规划任务。二是加快“多测合一”与不动产统一登记平台衔接、共享。三是高效承接地图审核,深化基础地理实验基地建设。
(十)严厉打击违法违规行为。一是提升基层执法工作人员业务水平,压实各级各部门执法责任,施行网格化监管,强化自然资源执法联动协作。二是做好卫片执法检查,有效衔接国土变更调查和卫片执法,加强新技术手段支撑,全面维护开发利用秩序。三是细化增违挂钩机制,建立健全“红黑榜”机制。四是健全完善违建别墅、扫黑除恶、“大棚房”、挖湖造景整治等常态化管理机制,坚决遏制新增农村乱占耕地行为。
一、收支预算总体情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年度收入总计23418.59万元、支出预算总计23418.59万元,与上年相比收入减少3251.14万元、支出预算总计减少3251.14万元,收入减少12.19%,支出减少12.19%。其中:
(一)收入预算总计23418.59万元。包括:
1.本年收入合计23418.59万元。
(1)一般公共预算拨款收入19126.93万元,与上年相比增加1057.2万元,增长5.85%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算。
(2)政府性基金预算拨款收入4291.66万元,与上年相比减少4308.34万元,减少50%。主要原因是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因为不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长%。主要原因为不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明为不存在此项内容。
(二)支出预算总计23418.59万元。包括:
1.本年支出合计23418.59万元。
(1)科学技术支出(类)支出8万元,主要用于发放引进人才安置费,与上年相比增加了8万元,增长100%,主要原因为本年按财政要求将引进人才安置费放在了科学技术支出类中。
(2)社会保障和就业支出(类)支出1468.54万元,主要用于机关事业部门基本养老保险、职业年金缴费支出,归口管理的离退休人员经费。与上年相比减少138.87万元,减少8.6%。主要原因:一是本年度我部门在职人数减少;二是2025年度离休人员工资不再由单位自行编制预算;三是职业年金虚账做实工作已于2024年度完成,2025年度无需编制此项预算。
(3)卫生健康支出(类)支出336.34万元,主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费等。与上年相比减少15.99万元,减少4.5%。主要原因是本年度我部门在职人数减少。
(4)城乡社区支出(类)支出4291.66万元,主要用于北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。与上年相比减少4308.34万元,减少50%。主要原因是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。
(5)自然资源海洋气象等支出(类)支出16436.18万元,主要用于人员工资、公用经费,自然资源海洋气象类项目支出等。与上年相比增加1248.87万元,增加8.2%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算。
(6)住房保障支出(类)支出877.86万元,主要用于在职人员住房公积金、购房补贴等。与上年相比减少42.82万元,减少4.6%。主要原因是本年度我部门在职人员数减少。
(7)粮油物资储备支出(类)支出0万元,与上年相比减少2万元,减少100%。主要原因是我部门本年没有该类预算。
2.年终结转结余为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是我部门本年无上年结转结余。
二、收入预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年收入预算合计23418.59万元,包括本年收入23418.59万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入19126.93万元,占81.67%;
本年政府性基金预算收入4291.66万元,占18.33 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年支出预算合计23418.59万元,其中:
基本支出12511.27万元,占53.42%;
项目支出10907.32万元,占46.58%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年度财政拨款收入总计23418.59万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少3251.14万元,收入减少12.19%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算;三是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。财政拨款支出总预算23418.59万元,财政拨款支出总计减少3251.14万元,收入减少12.19%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算;三是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算19126.93万元,与上年相比增加1057.2万元,增长5.85%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算。
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出类年初预算数为8万元,与上年相比增加8万元。其中:
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算8万元,与上年相比增加8万元,增加100%。变动原因:应财政要求将引进人才安置费放在该项预算中。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为1468.54万元,与上年相比减少了138.87万元。其中:
1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算226.34万元,与上年相比增加44.55万元,增加25%。变动原因:一是本年度我部门行政退休人员增加;二是2025年度离休人员工资不再由单位自行编制预算。
2、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算167.19万元,与上年相比减少20.83万元,减少11%。变动原因:有事业退休人员逝世。
3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算716.68万元,与上年相比减少56.79万元,减少7%。变动原因:本年度我部门在职人数减少。
4、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算358.34万元,与上年相比减少105.8万元,减少23%。变动原因:一是本年度我部门在职人数减少;二是职业年金虚账做实工作已于2024年度完成,2025年度无需编制此项预算。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为336.34万元,与上年相比减少15.99万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算126.89万元,与上年相比减少8.23万元,减少6%。变动原因:本年度我部门在职人数减少,医疗保险基数相应减少。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算167.32万元,与上年相比减少2.6万元,减少2%。变动原因:本年度我部门在职人数减少,医疗保险缴纳基数减少。
3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算42.13万元,与上年相比减少5.16万元,减少11%。变动原因:本年度我部门在职人数减少,公务员医疗补助基数相应减少。
(四)自然资源海洋气象等支出(类)
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为16436.18万元,与上年相比增加1248.87万元。其中:
1、自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算2888.58万元,与上年相比减少208.63万元,减少7%。变动原因:本年度我部门在职人数减少。
2、自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算6918.26万元,与上年相比增加3318.32万元,增加92%。变动原因:应财政要求将编外聘用人员支出放在该项预算中。
3、自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算6629.34万元,与上年相比减少1860.82万元,减少22%。变动原因:一是应财政要求将编外聘用人员支出调出该项预算;二是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;三是压缩其他类项目预算。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为877.86万元,与上年相比减少42.82万元。其中:
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算716.01万元,与上年相比减少30.37万元,减少4%。变动原因:本年度我部门在职人员数减少。
2、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算161.85万元,与上年相比减少12.45万元,减少7%。变动原因:一是本年度调整了在职人员购房补贴基数;二是本年度我部门在职人员数减少。
(六)粮油物资储备支出(类)
粮油物资储备支出类年初预算数为0万元,与上年相比减少2万元。其中:
粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比减少0万元,减少100%。变动原因:我部门本年没有该类预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算12511.27万元,与上年相比增加2931.7万元,增长30.6%,其中:
人员经费11912.46万元。主要包括:基本工资2410.33万元、津贴补贴2587.11万元、奖金79.5万元、绩效工资891.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费716.68万元、职业年金缴费358.34万元、职工基本医疗保险缴费294.10万元、公务员医疗补助缴费42.13万元、其他社会保障缴费22.16万元、住房公积金716.01万元、其他工资福利支出3387.81万元、退休费387.46万元、生活补助19.39万元、医疗费补助0.11万元。
公用经费598.8万元。主要包括:奖金3万元、其他工资福利支出23.6万元、办公费134.35万元、手续费0.14万元、邮电费10.3万元、差旅费13.7万元、维修(护)费6.4万元、会议费1万元、培训费6.85万元、公务接待费2万元、劳务费10.02万元、委托业务费5.05万元、工会经费84.49万元、福利费116.71万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用162.92万元、其他商品和服务支出6.78万元、办公设备购置6.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占“三公”经费的71.43%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的28.57%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元,比上年预算减少3万元,减少30%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因我部门不涉及此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出7万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因我部门无公务用车购置计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算减少3万元,减少37.5%,主要原因根据上年度公务用车运行维护费支出情况调减了本年预算。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因我部门公务接待费预算和上年一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年政府性基金支出预算支出4291.66万元。与上年相比减少4308.34万元,减少50%。主要原因是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出4291.66万元,与上年相比减少4308.34万元,减少50%。主要用于北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
2025年部门预算安排项目40个,项目预算总金额10907.32万元。其中,财政本年拨款金额10907.32万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明
2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出598.8万元,与上年相比增加152.04万元,增长34.03%。主要原因是:按财政要求将部门预算调整到机关运行经费预算中列示。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额376.01万元,其中:拟采购货物支出35.01万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出341万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆46辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车34辆等。单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价100万元(含)以上的通用设备1台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目40个,公开绩效目标40个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算10907.32万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
联系电话:0471-4613096
第五部分2025年度部门单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注:预算公开表见附件
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
(一)部门职能
呼和浩特市自然资源局是将原市国土资源局、市规划局的职能,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职能,市水务局的水资源调查和确权登记管理职能,市农牧业局的草原资源调查和确权登记管理职能,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职能,相关机构的测绘管理职能等进行了整合。
(二)部门主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;贯彻落实国家法律法规和部门规章,起草自然资源、国土空间规划和测绘等相关制度;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责城市规划区范围内各类建设工程规划审批与规划管理工作,负责规划设计部门行业管理;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查相关工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源领域科技发展;落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作;承担自然资源行业相关安全生产工作;统一管理和协调市林业和草原局;按照本部门权责清单履行相关职责;负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作;完成市委、市政府和自然资源厅交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合科、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、所有者权益和利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿业资源管理科、测绘与科技信息科、执法科、行政审批办公室。
(二)从预算单位构成看,局本级及下设独立预算单位共有11家,其中:财政拨款的行政单位7家,公益一类事业单位为4家。
1.机构及人员基本情况
呼和浩特市自然资源局部门为财政拨款的行政部门,在职人员524人,其中:行政人员95人,参照公务员管理的事业人员116人,非参公事业人员313人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员287人。较上年在职人员减少22人,主要原因:一是根据部门工作需要,进行了人员变动;二是在职人员退休,在职人数减少。
2.单位设置
纳入本单位 2025年部门预算编制范围的单位情况如下:部门情况表
序号 |
单位名称 |
部门性质 |
1 |
呼和浩特市自然资源局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
呼和浩特市自然资源局赛罕分局 |
财政拨款的行政单位 |
3 |
呼和浩特市自然资源局新城分局 |
财政拨款的行政单位 |
4 |
呼和浩特市自然资源局回民分局 |
财政拨款的行政单位 |
5 |
呼和浩特市自然资源局玉泉分局 |
财政拨款的行政单位 |
6 |
呼和浩特市自然资源局经济技术开发区分局 |
财政拨款的行政单位 |
7 |
呼和浩特市自然资源局内蒙古和林格尔新区分局 |
财政拨款的行政单位 |
8 |
呼和浩特市自然资源综合保障中心 |
财政全额拨款事业单位 |
9 |
呼和浩特市城市展示中心 |
财政全额拨款事业单位 |
10 |
呼和浩特市国土空间规划院 |
财政全额拨款事业单位 |
11 |
呼和浩特市不动产登记中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2025年部门主要工作任务及目标
(一)高质高效做好基础工作。一是扎实基础工作质量,提高举证、数据质量,全面更新国土调查数据库。二是把变更调查和征转报批衔接起来,把变更调查和卫片执法串联起来,把基础工作和日常管理结合起来,统筹开展,成果共享。
(二)有序推进统一确权登记。一是开展自治区级自然公园、自然保护地、山水林田湖等确权登记。二是完成林权、承包经营权数据整合,大力推进房地一体宅基地颁证到户,建立完善地籍数据库。三是持续提升不动产登记服务质量,常态化解决遗留项目“办证难”问题。
(三)建立健全土地利用制度。一是科学制定2025年国有建设用地供应计划。二是全面完成“十四五”大起底任务,建立健全长效机制。三是开展年度全民所有自然资源资产清查,开展城市地下空间开发利用试点,建立低效用地盘活激励机制。
(四)系统完善空间规划体系。一是完成旗县级、乡镇级国土空间规划审批,新编制40个平方公里单元控制性详细规划,启动市级国土空间总体规划评估并编制《呼和浩特市近期建设规划》《呼和浩特市交通优化提升专项规划》《平急两用公共设施布局专项规划》。二是建设规划方案审查数字化平台,完善乡村规划许可审批体系。
(五)切实提升要素保障水平。一是对新增建设用地的招拍挂出让项目,并行办理《出让合同》和《建设用地规划许可证》。二是完成“十四五”城乡建设用地增减挂钩建设任务。三是用好用足土地计划指标,推动用地向优势地区倾斜;提升报批效率。
(六)全面推进生态环境治理。一是扎实做好历史遗留废弃矿山生态修复国家级示范工程收尾工作。二是认真组织实施新立矿山修复项目,力争实现全市历史欠账全部清零。
(七)坚决守住耕地保护红线。一是改革耕地占补平衡制度,坚持“以补定占”。二是组织实施耕地保护监管类和工程类项目、补充耕地项目核查、设施农业用地核查等专项工作,优化耕地保护格局。
(八)稳步提高资源管理能力。一是全面落实《矿产资源法》,全面施行矿业权竞争性出让,加快建设绿色矿山。二是推动托县及我市其他空白区域开展1:5万矿产地质调查工作。三是加强矿业权勘查开采监管,发现问题及时督促整改。
(九)持续强化测绘行业管理。一是完成“十四五”基础测绘规划任务。二是加快“多测合一”与不动产统一登记平台衔接、共享。三是高效承接地图审核,深化基础地理实验基地建设。
(十)严厉打击违法违规行为。一是提升基层执法工作人员业务水平,压实各级各部门执法责任,施行网格化监管,强化自然资源执法联动协作。二是做好卫片执法检查,有效衔接国土变更调查和卫片执法,加强新技术手段支撑,全面维护开发利用秩序。三是细化增违挂钩机制,建立健全“红黑榜”机制。四是健全完善违建别墅、扫黑除恶、“大棚房”、挖湖造景整治等常态化管理机制,坚决遏制新增农村乱占耕地行为。
一、收支预算总体情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年度收入总计23418.59万元、支出预算总计23418.59万元,与上年相比收入减少3251.14万元、支出预算总计减少3251.14万元,收入减少12.19%,支出减少12.19%。其中:
(一)收入预算总计23418.59万元。包括:
1.本年收入合计23418.59万元。
(1)一般公共预算拨款收入19126.93万元,与上年相比增加1057.2万元,增长5.85%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算。
(2)政府性基金预算拨款收入4291.66万元,与上年相比减少4308.34万元,减少50%。主要原因是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。主要原因为不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长%。主要原因为不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因说明为不存在此项内容。
(二)支出预算总计23418.59万元。包括:
1.本年支出合计23418.59万元。
(1)科学技术支出(类)支出8万元,主要用于发放引进人才安置费,与上年相比增加了8万元,增长100%,主要原因为本年按财政要求将引进人才安置费放在了科学技术支出类中。
(2)社会保障和就业支出(类)支出1468.54万元,主要用于机关事业部门基本养老保险、职业年金缴费支出,归口管理的离退休人员经费。与上年相比减少138.87万元,减少8.6%。主要原因:一是本年度我部门在职人数减少;二是2025年度离休人员工资不再由单位自行编制预算;三是职业年金虚账做实工作已于2024年度完成,2025年度无需编制此项预算。
(3)卫生健康支出(类)支出336.34万元,主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费等。与上年相比减少15.99万元,减少4.5%。主要原因是本年度我部门在职人数减少。
(4)城乡社区支出(类)支出4291.66万元,主要用于北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。与上年相比减少4308.34万元,减少50%。主要原因是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。
(5)自然资源海洋气象等支出(类)支出16436.18万元,主要用于人员工资、公用经费,自然资源海洋气象类项目支出等。与上年相比增加1248.87万元,增加8.2%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算。
(6)住房保障支出(类)支出877.86万元,主要用于在职人员住房公积金、购房补贴等。与上年相比减少42.82万元,减少4.6%。主要原因是本年度我部门在职人员数减少。
(7)粮油物资储备支出(类)支出0万元,与上年相比减少2万元,减少100%。主要原因是我部门本年没有该类预算。
2.年终结转结余为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是我部门本年无上年结转结余。
二、收入预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年收入预算合计23418.59万元,包括本年收入23418.59万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入19126.93万元,占81.67%;
本年政府性基金预算收入4291.66万元,占18.33 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年支出预算合计23418.59万元,其中:
基本支出12511.27万元,占53.42%;
项目支出10907.32万元,占46.58%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年度财政拨款收入总计23418.59万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少3251.14万元,收入减少12.19%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算;三是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。财政拨款支出总预算23418.59万元,财政拨款支出总计减少3251.14万元,收入减少12.19%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算;三是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算19126.93万元,与上年相比增加1057.2万元,增长5.85%。主要原因:一是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;二是压缩其他类项目预算。
(一)科学技术支出(类)
科学技术支出类年初预算数为8万元,与上年相比增加8万元。其中:
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算8万元,与上年相比增加8万元,增加100%。变动原因:应财政要求将引进人才安置费放在该项预算中。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为1468.54万元,与上年相比减少了138.87万元。其中:
1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算226.34万元,与上年相比增加44.55万元,增加25%。变动原因:一是本年度我部门行政退休人员增加;二是2025年度离休人员工资不再由单位自行编制预算。
2、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算167.19万元,与上年相比减少20.83万元,减少11%。变动原因:有事业退休人员逝世。
3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算716.68万元,与上年相比减少56.79万元,减少7%。变动原因:本年度我部门在职人数减少。
4、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算358.34万元,与上年相比减少105.8万元,减少23%。变动原因:一是本年度我部门在职人数减少;二是职业年金虚账做实工作已于2024年度完成,2025年度无需编制此项预算。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为336.34万元,与上年相比减少15.99万元。其中:
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算126.89万元,与上年相比减少8.23万元,减少6%。变动原因:本年度我部门在职人数减少,医疗保险基数相应减少。
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算167.32万元,与上年相比减少2.6万元,减少2%。变动原因:本年度我部门在职人数减少,医疗保险缴纳基数减少。
3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算42.13万元,与上年相比减少5.16万元,减少11%。变动原因:本年度我部门在职人数减少,公务员医疗补助基数相应减少。
(四)自然资源海洋气象等支出(类)
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为16436.18万元,与上年相比增加1248.87万元。其中:
1、自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算2888.58万元,与上年相比减少208.63万元,减少7%。变动原因:本年度我部门在职人数减少。
2、自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算6918.26万元,与上年相比增加3318.32万元,增加92%。变动原因:应财政要求将编外聘用人员支出放在该项预算中。
3、自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算6629.34万元,与上年相比减少1860.82万元,减少22%。变动原因:一是应财政要求将编外聘用人员支出调出该项预算;二是增加新一轮找矿突破战略行动、房产展销月契税补贴专项预算;三是压缩其他类项目预算。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为877.86万元,与上年相比减少42.82万元。其中:
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算716.01万元,与上年相比减少30.37万元,减少4%。变动原因:本年度我部门在职人员数减少。
2、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算161.85万元,与上年相比减少12.45万元,减少7%。变动原因:一是本年度调整了在职人员购房补贴基数;二是本年度我部门在职人员数减少。
(六)粮油物资储备支出(类)
粮油物资储备支出类年初预算数为0万元,与上年相比减少2万元。其中:
粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比减少0万元,减少100%。变动原因:我部门本年没有该类预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算12511.27万元,与上年相比增加2931.7万元,增长30.6%,其中:
人员经费11912.46万元。主要包括:基本工资2410.33万元、津贴补贴2587.11万元、奖金79.5万元、绩效工资891.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费716.68万元、职业年金缴费358.34万元、职工基本医疗保险缴费294.10万元、公务员医疗补助缴费42.13万元、其他社会保障缴费22.16万元、住房公积金716.01万元、其他工资福利支出3387.81万元、退休费387.46万元、生活补助19.39万元、医疗费补助0.11万元。
公用经费598.8万元。主要包括:奖金3万元、其他工资福利支出23.6万元、办公费134.35万元、手续费0.14万元、邮电费10.3万元、差旅费13.7万元、维修(护)费6.4万元、会议费1万元、培训费6.85万元、公务接待费2万元、劳务费10.02万元、委托业务费5.05万元、工会经费84.49万元、福利费116.71万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用162.92万元、其他商品和服务支出6.78万元、办公设备购置6.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占“三公”经费的71.43%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的28.57%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元,比上年预算减少3万元,减少30%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因我部门不涉及此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出7万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因我部门无公务用车购置计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算减少3万元,减少37.5%,主要原因根据上年度公务用车运行维护费支出情况调减了本年预算。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因我部门公务接待费预算和上年一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年政府性基金支出预算支出4291.66万元。与上年相比减少4308.34万元,减少50%。主要原因是北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目按年度计划安排预算资金,2025年度较上年减少。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出4291.66万元,与上年相比减少4308.34万元,减少50%。主要用于北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼和浩特市自然资源局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
2025年部门预算安排项目40个,项目预算总金额10907.32万元。其中,财政本年拨款金额10907.32万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明
2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出598.8万元,与上年相比增加152.04万元,增长34.03%。主要原因是:按财政要求将部门预算调整到机关运行经费预算中列示。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额376.01万元,其中:拟采购货物支出35.01万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出341万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆46辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车34辆等。单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价100万元(含)以上的通用设备1台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目40个,公开绩效目标40个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算10907.32万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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第五部分2025年度部门单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注:预算公开表见附件